Mudanças entre as edições de "Passo a Passo do Lançar Ordem de Compra"

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== '''LANÇAR ORDEM DE COMPRA''' ==
+
== '''Lançar Ordem de Compra''' ==
Será inserido as informações referentes a compra(exportação) ou solicitação de ordem de compra (sem vínculo a nenhum contrato).
 
  
: '''Módulo: Exportação > Ordem de Compra > LANÇAR > REVISAR > INSPECIONAR > ANALISAR'''
+
----
  
'''<span style="color: blue"> Analisar Ordem de Compra </span>'''
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'''A ordem de compra pode ser lançada com ou sem vinculo de contrato de exportação.'''
 
 
Analisar a Ordem de compra pendente de aprovação.
 
 
 
'''<span style="color: blue"> Recebimento Invoice </span>'''
 
 
 
Após feito o processo de lançamento de Invoice, para recebimento:
 
 
 
: '''MÓDULO FINANCEIRO > EFETUAR > RECEBIMENTO > MANUAL'''
 
 
 
Fazer a baixa manualmente informando os campos e clicar em Contas à Receber Pendentes em seguida botão '''Efetuar'''.
 
 
 
[[File:Baixar_efetuar_recebimento.png|frameless|500px]]
 

Edição das 16h37min de 5 de julho de 2018

Lançar Ordem de Compra


A ordem de compra pode ser lançada com ou sem vinculo de contrato de exportação.