Passo a Passo do Lançar Invoice

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Revisão de 15h35min de 26 de junho de 2018 por Suporte02 (discussão | contribs)
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LANÇAMENTO DE INVOICE

Ao lançar o Invoice devemos atentar ao cadastramento do Banco, pois no sistema adverte a mensagem: “O banco não cadastrado!”, checar no cadastro do Banco possui na coluna relação com outro para ser correspondente. Caso não esteja relacionado ir dentro do modulo:

12 banco n cadastrado.png


ALTERAR > BANCO(localizar o nome do banco e verificar a coluna “intermediário”) e preencher com o código do banco para creditar.

8 cadastro banco.png

Obs.: O Invoice temos sempre que cadastrar na data atual o valor da cotação da moeda estrangeira (Modulo Financeiro > cadastrar > cotação moeda estrangeria) para validar algumas informações do Invoice.

LANÇANDO INVOICE

De início vamos cadastrar o contrato no sistema, mas temos que vamos faremos o seguinte procedimento:

LANÇAR > PEDIDO DE EXPORTAÇÃO > REVISAR > INSPECIONAR > ANALISAR (irá gerar o número do contrato)

1 lancar pedido exportacao.png => 2 lancar pedido exportacao.png => 3 lancar pedido exportacao.png => 4 lancar pedido exportacao.png

Para cancelar o contrato:

CONTRATO > CANCELAR CONTRATOinforme o número e o motivo do cancelamento

9 cancelamento contrato.png

GERAR INVOICE

Para gerar o invoice precisamos do número do contrato para prosseguirmos o lançamento.

LANÇAR > ACESSAR MODULO FINANCEIRO > EFETUAR RECEBIMENTO

Para cancelar o recebimento do invoice: MODULO FINANCEIRO > ESTORNAR > RECEBIMENTOverifique o código do recebimento, clique em estornar.