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(13 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
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− | ==PASSO À PASSO LANÇAMENTO DE INVOICE== | + | == '''Lançar Invoice''' == |
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− | Ao lançar o Invoice devemos atentar ao cadastramento do Banco, pois no sistema adverte a mensagem: “'''''O banco não cadastrado!'''''”, checar no cadastro do Banco possui na coluna relação com outro para ser correspondente.
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− | Caso não esteja relacionado ir dentro do modulo:
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− | [[Arquivo:12_banco_n_cadastrado.png]]
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− | '''ALTERAR > BANCO''' – ''(localizar o nome do banco e verificar a coluna “intermediário”) e preencher com o código do banco para creditar.''
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− | [[Arquivo:8_cadastro_banco.png]]
| + | '''=> A Invoice substitui a nota fiscal, então ao ser lançada é ela que irá gerar o "Contas à Receber" referente ao contrato de exportação.''' |
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| + | '''Modulo de Exportação''' |
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− | <pre style="color: red">'''Obs.:''' ''O Invoice temos sempre que cadastrar na data atual o valor da cotação da moeda estrangeira'' '''(Modulo Financeiro > cadastrar > cotação moeda estrangeria)''' ''para validar algumas informações do Invoice.''</pre>
| + | '''''Lançar => Invoice''''' |
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− | =='''LANÇANDO INVOICE'''==
| + | [[Arquivo:Lançar_Invoice3.PNG]] |
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− | De início vamos cadastrar o contrato (Pedido de Exportação) no sistema, mas temos que vamos faremos o seguinte procedimento:
| + | '''Modulo Financeiro''' |
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− | '''LANÇAR > PEDIDO DE EXPORTAÇÃO > REVISAR > INSPECIONAR > ANALISAR''' ''(irá gerar o número do contrato)'' | |
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− | [[Arquivo:1_lancar_pedido_exportacao.png]] => [[Arquivo:2_lancar_pedido_exportacao.png]] => [[Arquivo:3_lancar_pedido_exportacao.png]] => [[Arquivo:4_lancar_pedido_exportacao.png]]
| + | '''Antes de lançar a Invoice é necessário lançar a cotação em moeda estrangeira;''' |
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− | Para cancelar o contrato:
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− | '''CONTRATO > CANCELAR CONTRATO''' – ''informe o número e o motivo do cancelamento''
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− | [[Arquivo:9_cancelamento_contrato.png]]
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− | =='''GERAR INVOICE'''==
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− | Para gerar o invoice precisamos do número do contrato para prosseguirmos o lançamento.
| + | == '''Cancelar Invoice''' == |
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− | '''LANÇAR > ACESSAR MODULO FINANCEIRO > EFETUAR RECEBIMENTO'''
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− | [[Arquivo:10_lancar_invoice.png]]
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| + | '''Ao Cancelar a invoice é estornado automaticamente do Modulo financeiro o contas a receber gerado ao emitir.''' |
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− | =='''CANCELAR/ESTORNAR INVOICE'''==
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− | Para cancelar o recebimento do invoice (estornar):
| + | '''Alterar -> Invoice''' |
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− | '''MODULO FINANCEIRO > ESTORNAR > RECEBIMENTO''' – ''verifique o código do recebimento, clique em estornar.'' | |
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− | [[Arquivo:13_estornar_recebimento.png]] | + | [[Arquivo:alterarinvoice3.png]] |
Lançar Invoice
=> A Invoice substitui a nota fiscal, então ao ser lançada é ela que irá gerar o "Contas à Receber" referente ao contrato de exportação.
Modulo de Exportação
Lançar => Invoice
Modulo Financeiro
Antes de lançar a Invoice é necessário lançar a cotação em moeda estrangeira;
Cancelar Invoice
Ao Cancelar a invoice é estornado automaticamente do Modulo financeiro o contas a receber gerado ao emitir.
Alterar -> Invoice