Passo a Passo do Lançamento da Solicitação de Compra - Material

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SEGUE O PROCEDIMENTO COMPLETO PARA O LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL:


Módulo do Almoxarifado


Lançar => Solicitação de Compra


Lançar Solicitação de Compra.PNG


Efetuar => Liberação para Cotação - Material


Efetuar Liberação para Cotação Soluções.PNG


Efetuar => Seleção de Comprador - Material


Efetuar Liberação para Cotação Intelitime.PNG


Lançar => Cotação de Compra


Impressão da carta de coleção, envio da Cotação par ana Amarreles 1.PNG


Envio da Cotação para os Fornecedores via email 2.PNG


Inclusão de Cotação 3.PNG


Seleção da Cotação com menor preço 4.PNG


Revisar => Pedido de Compra


Revisão do Pedido de Compra.PNG


Analisar => Pedido de Compra


Analisar Pedido de Compra.PNG


Pedido de Compra Impresso.PNG


Lançar => Nota Fiscal de Entrada (Tipo - Compras)


Lançamento de Nota de Entrada.PNG


Nota Fiscal Impresso.PNG


=> O que vai determinar se o lançamento dessa nota de entrada gere um Contas à Pagar ou não. Será o CFOP, assim como os impostos que vão incidir nessa nota.


=> Para quitar essa nota fiscal, deve ser feito da seguinte forma:


Módulo Financeiro


Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar


Inspeção de Contas à pagar do Almoxarifado.PNG


Analisar => Conta à Pagar


Analise de Contas à Pagar Almoxarifado.PNG


Efetuar => Liberação de Pagamento / Pagamento Antecipado


Liberação de Pagamento Almoxarifado.PNG


Efetuar => Pagamento (Tem duas opções para efetuar o pagamento, o Individual e o Coletivo. O Individual será emitido um cheque para cada contas à pagar baixado, já o Coletivo permite ser selecionado um tipo de lançamento para um fornecedor específico, emitindo assim somente um cheque.)


Efetuar Pagamento Individual Almoxarifado.PNG


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