Mudanças entre as edições de "Passo a Passo do Lançamento da Solicitação de Compra - Material"

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* Segue o Procedimento Completo para lançamento de Solicitação de Compra - Material:
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== '''Módulo do Almoxarifado''' ==
  
Lançar -> Solicitação de Compra
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Efetuar -> Liberação para Cotação - Material
 
  
Efetuar -> Seleção de Comprador - Material
 
  
Lançar -> Cotação de Compra  
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'''''Lançar => Solicitação de Compra'''''
  
Revisar -> Pedido de Compra
 
  
Analisar -> Pedido de Compra
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[[Arquivo:SOLICITAR_COMPRA.png]]
  
Lançar -> Nota Fiscal de Entrada (Tipo - Compras)
 
  
* O que vai determinar se o lançamento dessa nota de entrada gere um contas à pagar ou não. Será o CFOP, assim como os impostos que vão incidir nessa nota.
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'''''Efetuar => Liberação para Cotação - Material'''''
  
Para efetuar o pagamento dessa compra, o procedimento será feito no Módulo Financeiro:
 
  
Efetuar -> Inspeção de Conta à Pagar
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[[Arquivo:LIBERACAO_COTACAO.png]]
  
Analisar -> Conta à Pagar
 
  
Efetuar -> Liberação de Pagamento / Pagamento Antecipado
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'''''Efetuar => Seleção de Comprador - Material'''''
  
Efetuar -> Pagamento (Tem duas opções para efetuar o pagamento, o Individual e o Coletivo. O Individual será emitido um cheque para cada contas à pagar baixado, já o Coletivo permite ser selecionado um tipo de lançamento para um fornecedor específico, emitindo assim somente um cheque.)
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[[Arquivo:SELECAO_COMPRADOR.png]]
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'''''Lançar => Cotação de Compra'''''
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[[Arquivo:LANCAR_COTACAO.png]]
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[[Arquivo:INCLUI_COTACAO.png]]
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'''''Revisar => Pedido de Compra'''''
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Na opção revisar Pedido de Compra é possível retornar a cotação se algo estiver errado.
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[[Arquivo:REVISAR_PEDIDO.png]]
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'''''Analisar => Pedido de Compra'''''
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[[Arquivo:ANALISAR_PEDIDO.png]]
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[[Arquivo:PEDIDO_COMPRA.png]]
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'''''Lançar => Nota Fiscal de Entrada (Tipo - Compras)'''''
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[[Arquivo:LANCAR_NF_ENTRADA.png]]
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[[Arquivo:NF_COMPRA.png]]
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'''=> O que vai determinar se o lançamento dessa nota de entrada gere um Contas à Pagar ou não. Será o CFOP, assim como os impostos que vão incidir nessa nota.'''
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'''=> Para quitar essa nota fiscal, deve ser feito da seguinte forma:'''
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== '''Módulo Financeiro''' ==
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'''''Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar'''''
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[[Arquivo:INSPECAO_CONTA_PAGAR.png]]
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'''''Analisar => Conta à Pagar'''''
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[[Arquivo:ANALISAR_CONTA_PAGAR.png]]
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'''''Efetuar => Liberação de Pagamento / Pagamento Antecipado'''''
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[[Arquivo:EFETUAR_LIB_PGTO_ADIANTADO.png]]
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'''Efetuar => Pagamento (Tem duas opções para efetuar o pagamento, o Individual e o Coletivo. O Individual será emitido um cheque para cada contas à pagar baixado, já o Coletivo permite ser selecionado um tipo de lançamento para um fornecedor específico, emitindo assim somente um cheque.)'''
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[[Arquivo:EFETUAR_PGTO_INDIVIDUAL.png]]
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''[[Dúvidas entrar em Contato com o Suporte Intelitime]]''

Edição atual tal como às 09h12min de 23 de julho de 2018

Módulo do Almoxarifado



Lançar => Solicitação de Compra


SOLICITAR COMPRA.png


Efetuar => Liberação para Cotação - Material


LIBERACAO COTACAO.png


Efetuar => Seleção de Comprador - Material


SELECAO COMPRADOR.png


Lançar => Cotação de Compra


LANCAR COTACAO.png


INCLUI COTACAO.png


LANCAR COTACAO1.png


Revisar => Pedido de Compra

Na opção revisar Pedido de Compra é possível retornar a cotação se algo estiver errado.


REVISAR PEDIDO.png


Analisar => Pedido de Compra


ANALISAR PEDIDO.png


PEDIDO COMPRA.png


Lançar => Nota Fiscal de Entrada (Tipo - Compras)


LANCAR NF ENTRADA.png


NF COMPRA.png


=> O que vai determinar se o lançamento dessa nota de entrada gere um Contas à Pagar ou não. Será o CFOP, assim como os impostos que vão incidir nessa nota.


=> Para quitar essa nota fiscal, deve ser feito da seguinte forma:


Módulo Financeiro



Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar


INSPECAO CONTA PAGAR.png


Analisar => Conta à Pagar


ANALISAR CONTA PAGAR.png


Efetuar => Liberação de Pagamento / Pagamento Antecipado


EFETUAR LIB PGTO ADIANTADO.png


Efetuar => Pagamento (Tem duas opções para efetuar o pagamento, o Individual e o Coletivo. O Individual será emitido um cheque para cada contas à pagar baixado, já o Coletivo permite ser selecionado um tipo de lançamento para um fornecedor específico, emitindo assim somente um cheque.)


EFETUAR PGTO INDIVIDUAL.png


Dúvidas entrar em Contato com o Suporte Intelitime