Mudanças entre as edições de "Passo a Passo do Lançamento da Solicitação de Compra - Material"

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* Segue o Procedimento Completo para lançamento de Solicitação de Compra - Material:
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'''=> Segue o Procedimento Completo para Lançamento de Solicitação de Compra - Material:'''
  
Lançar -> Solicitação de Compra
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'''[[Módulo do Almoxarifado]]'''
  
Efetuar -> Liberação para Cotação - Material
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'''''Lançar => Solicitação de Compra'''''
  
Efetuar -> Seleção de Comprador - Material
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'''''Efetuar => Liberação para Cotação - Material'''''
  
Lançar -> Cotação de Compra
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'''''Efetuar => Seleção de Comprador - Material'''''
  
Revisar -> Pedido de Compra
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'''''Lançar => Cotação de Compra'''''
  
Analisar -> Pedido de Compra
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'''''Revisar => Pedido de Compra'''''
  
Lançar -> Nota Fiscal de Entrada (Tipo - Compras)
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'''''Analisar => Pedido de Compra'''''
  
* O que vai determinar se o lançamento dessa nota de entrada gere um contas à pagar ou não. Será o CFOP, assim como os impostos que vão incidir nessa nota.
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'''''Lançar => Nota Fiscal de Entrada (Tipo - Compras)'''''
  
Para efetuar o pagamento dessa compra, o procedimento será feito no Módulo Financeiro:
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'''=> O que vai determinar se o lançamento dessa nota de entrada gere um Contas à Pagar ou não. Será o CFOP, assim como os impostos que vão incidir nessa nota.'''
  
Efetuar -> Inspeção de Conta à Pagar
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'''=> Para quitar essa nota fiscal, deve ser feito da seguinte forma:'''
  
Analisar -> Conta à Pagar
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'''[[Módulo Financeiro]]'''
  
Efetuar -> Liberação de Pagamento / Pagamento Antecipado
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'''''Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar'''''
  
Efetuar -> Pagamento (Tem duas opções para efetuar o pagamento, o Individual e o Coletivo. O Individual será emitido um cheque para cada contas à pagar baixado, já o Coletivo permite ser selecionado um tipo de lançamento para um fornecedor específico, emitindo assim somente um cheque.)
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'''''Analisar => Conta à Pagar'''''
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'''''Efetuar => Liberação de Pagamento / Pagamento Antecipado'''''
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'''Efetuar => Pagamento (Tem duas opções para efetuar o pagamento, o Individual e o Coletivo. O Individual será emitido um cheque para cada contas à pagar baixado, já o Coletivo permite ser selecionado um tipo de lançamento para um fornecedor específico, emitindo assim somente um cheque.)'''
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''[[Dúvidas entrar em Contato com o Suporte Intelitime]]''

Edição das 10h03min de 18 de setembro de 2013

=> Segue o Procedimento Completo para Lançamento de Solicitação de Compra - Material:

Módulo do Almoxarifado

Lançar => Solicitação de Compra

Efetuar => Liberação para Cotação - Material

Efetuar => Seleção de Comprador - Material

Lançar => Cotação de Compra

Revisar => Pedido de Compra

Analisar => Pedido de Compra

Lançar => Nota Fiscal de Entrada (Tipo - Compras)

=> O que vai determinar se o lançamento dessa nota de entrada gere um Contas à Pagar ou não. Será o CFOP, assim como os impostos que vão incidir nessa nota.

=> Para quitar essa nota fiscal, deve ser feito da seguinte forma:

Módulo Financeiro

Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar

Analisar => Conta à Pagar

Efetuar => Liberação de Pagamento / Pagamento Antecipado

Efetuar => Pagamento (Tem duas opções para efetuar o pagamento, o Individual e o Coletivo. O Individual será emitido um cheque para cada contas à pagar baixado, já o Coletivo permite ser selecionado um tipo de lançamento para um fornecedor específico, emitindo assim somente um cheque.)


Dúvidas entrar em Contato com o Suporte Intelitime