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− | == '''Módulo de Estoque''' ==
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− | '''''Produtos de Terceiros => Lançar Nota Fiscal de Entrada'''''
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− | [[Arquivo:Lançar_Nota_de_Produtos_de_Terceiros.PNG]]
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− | O lançamento vai gerar um contas a pagar que deve ser integrado ao financeiro.
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− | == '''Módulo Financeiro''' ==
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− | '''''Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar'''''
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− | [[Arquivo:Inspeção_de_Nota_de_Terceiros_de_produtos.PNG]]
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− | '''''Analisar => Contas à Pagar'''''
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− | [[Arquivo:Analisar_Nota_de_Terceiros_de_produtos.PNG]]
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− | '''=> Para a Venda dessa mercadoria, os passos são:'''
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− | == '''Módulo de Pedido''' ==
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− | '''''Lançar => Pedido'''''
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− | [[Arquivo:Lançar_pedido_de_venda_de_nota_de_terceiros.PNG]]
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− | '''''Revisar => Pedido ( Opção só estará disponível caso o parâmetro da empresa estiver sinalizado para SIM, para Revisão do Pedido.)'''''
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− | [[Arquivo:Revisar_pedido_de_venda_de_nota_de_terceiros.PNG]]
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− | '''''Analisar => Pedido'''''
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− | [[Arquivo:Analisar_Pedido_de_venda_de_nota_de_terceiros.PNG]]
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− | '''''Efetuar => Programação de Embarque'''''
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− | [[Arquivo:Programação_de_Embarque.PNG]]
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− | == '''Módulo de Faturamento''' ==
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− | '''''Alterar => Ordem de Embarque'''''
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− | [[Arquivo:Alterar_Ordem_de_Embarque_Nota_de_compra_de_terceiros.PNG]]
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− | '''''Emitir => Nota Fiscal'''''
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− | [[Arquivo:Emitir_Nota_Fiscal_da_venda_de_nota_de_terceiros.PNG]]
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− | '''''Manutenção => Transmitir NFe 2.0'''''
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− | [[Arquivo:Transmitir_nota_de_venda_de_produtos_de_terceiros.PNG]]
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− | A movimentação do estoque (entrada e saída ) é automática.
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− | '''=> Os Relatório para conferência da movimentação do estoque, tanto a posição física, como a financeira estarão disponíveis no Módulo de Estoque:'''
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− | == '''Módulo de Estoque''' ==
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− | '''''Relatório => Posição Física do Estoque'''''
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− | '''''Relatório => Posição Financeira do Estoque'''''
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− | '''=> Caso seja necessário cancelar a nota de venda, será necessário cancelar o pedido, e a movimentação do Estoque, conforme passos abaixo:'''
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− | == '''Módulo de Faturamento''' ==
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− | '''''Alterar => Nota Fiscal'''''
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− | [[Arquivo:Alterar_Nota_Fiscal_de_venda_de_produtos_de_terceiros.PNG]]
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− | [[Arquivo:Alterar_Nota_Fiscal_NPT.PNG]]
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− | '''''Manutenção => Transmitir NFe 2.0 (Onde será feita a transmissão do cancelamento da Nota)'''''
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− | [[Arquivo:Transmitir_Cancelamento_de_Nota_Fiscal_de_Nota_de_Produto_de_Terceiros.PNG]]
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− | == '''Módulo de Estoque''' ==
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− | '''''Embarque => Estorno ( Será cancelado a ordem de embarque, para que seja possível cancelar o pedido. )'''''
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− | [[Arquivo:Estornar_Ordem_de_Embarque_de_nota_de_terceiros.PNG]]
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− | == '''Módulo de Pedido''' ==
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− | '''''Efetuar => Cancelamento de Pedido'''''
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− | [[Arquivo:Cancelamento_de_pedido_de_nota_cancelada.PNG]]
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− | == '''Módulo de Estoque''' ==
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− | '''''Pesquisar => Entrada Manual do Estoque'''''
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− | [[Arquivo:Pesquisar_Entrada_Manual_do_Estoque_para_nota_fiscal_já_cancelada.PNG]]
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− | '''=> Será excluído toda a movimentação do produto selecionado, portanto se era somente pra excluir a saída. Será necessário efetuar a entrada dessa mercadoria novamente.'''
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− | '''''Produção => Entrada Manual'''''
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− | [[Arquivo:Entrada_Manual_do_estoque_para_relançamento.PNG]]
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| [[Dúvidas entrar em contato com o Suporte Intelitime.]] | | [[Dúvidas entrar em contato com o Suporte Intelitime.]] |