Mudanças entre as edições de "Lançamento de Entrada de Produtos de Terceiros, com entrada manual do Estoque"

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== '''Módulo de Estoque''' ==
 
  
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'''''Produtos de Terceiros => Lançar Nota Fiscal de Entrada'''''
 
 
[[Arquivo:Lançar_Nota_de_Produtos_de_Terceiros.PNG]]
 
 
O lançamento vai gerar um contas a pagar que deve ser integrado ao financeiro.
 
 
 
== '''Módulo Financeiro''' ==
 
 
----
 
 
 
'''''Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar'''''
 
 
[[Arquivo:Inspeção_de_Nota_de_Terceiros_de_produtos.PNG]]
 
 
'''''Analisar => Contas à Pagar'''''
 
 
[[Arquivo:Analisar_Nota_de_Terceiros_de_produtos.PNG]]
 
 
 
 
'''=> Para a Venda dessa mercadoria, os passos são:'''
 
 
 
== '''Módulo de Pedido''' ==
 
 
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'''''Lançar => Pedido'''''
 
 
[[Arquivo:Lançar_pedido_de_venda_de_nota_de_terceiros.PNG]]
 
 
'''''Revisar => Pedido ( Opção só estará disponível caso o parâmetro da empresa estiver sinalizado para SIM, para Revisão do Pedido.)'''''
 
 
[[Arquivo:Revisar_pedido_de_venda_de_nota_de_terceiros.PNG]]
 
 
'''''Analisar => Pedido'''''
 
 
[[Arquivo:Analisar_Pedido_de_venda_de_nota_de_terceiros.PNG]]
 
 
'''''Efetuar => Programação de Embarque'''''
 
 
[[Arquivo:Programação_de_Embarque.PNG]]
 
 
 
== '''Módulo de Faturamento''' ==
 
 
----
 
 
 
'''''Alterar => Ordem de Embarque'''''
 
 
[[Arquivo:Alterar_Ordem_de_Embarque_Nota_de_compra_de_terceiros.PNG]]
 
 
'''''Emitir => Nota Fiscal'''''
 
 
[[Arquivo:Emitir_Nota_Fiscal_da_venda_de_nota_de_terceiros.PNG]]
 
 
'''''Manutenção => Transmitir NFe 2.0'''''
 
 
[[Arquivo:Transmitir_nota_de_venda_de_produtos_de_terceiros.PNG]]
 
 
A movimentação do estoque (entrada e saída ) é automática.
 
 
'''=> Os Relatório para conferência da movimentação do estoque, tanto a posição física, como a financeira estarão disponíveis no Módulo de Estoque:'''
 
 
 
== '''Módulo de Estoque''' ==
 
 
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'''''Relatório => Posição Física do Estoque'''''
 
 
'''''Relatório => Posição Financeira do Estoque'''''
 
 
'''=> Caso seja necessário cancelar a nota de venda, será necessário cancelar o pedido, e a movimentação do Estoque, conforme passos abaixo:'''
 
 
 
== '''Módulo de Faturamento''' ==
 
 
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'''''Alterar => Nota Fiscal'''''
 
 
[[Arquivo:Alterar_Nota_Fiscal_de_venda_de_produtos_de_terceiros.PNG]]
 
[[Arquivo:Alterar_Nota_Fiscal_NPT.PNG]]
 
 
'''''Manutenção => Transmitir NFe 2.0 (Onde será feita a transmissão do cancelamento da Nota)'''''
 
 
[[Arquivo:Transmitir_Cancelamento_de_Nota_Fiscal_de_Nota_de_Produto_de_Terceiros.PNG]]
 
 
 
== '''Módulo de Estoque''' ==
 
 
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'''''Embarque => Estorno ( Será cancelado a ordem de embarque, para que seja possível cancelar o pedido. )'''''
 
 
[[Arquivo:Estornar_Ordem_de_Embarque_de_nota_de_terceiros.PNG]]
 
 
 
== '''Módulo de Pedido''' ==
 
 
----
 
 
 
'''''Efetuar => Cancelamento de Pedido'''''
 
 
[[Arquivo:Cancelamento_de_pedido_de_nota_cancelada.PNG]]
 
 
 
== '''Módulo de Estoque''' ==
 
 
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'''''Pesquisar => Entrada Manual do Estoque'''''
 
 
[[Arquivo:Pesquisar_Entrada_Manual_do_Estoque_para_nota_fiscal_já_cancelada.PNG]]
 
 
'''=> Será excluído toda a movimentação do produto selecionado, portanto se era somente pra excluir a saída. Será necessário efetuar a entrada dessa mercadoria novamente.'''
 
 
 
 
'''''Produção => Entrada Manual'''''
 
 
[[Arquivo:Entrada_Manual_do_estoque_para_relançamento.PNG]]
 
  
 
[[Dúvidas entrar em contato com o Suporte Intelitime.]]
 
[[Dúvidas entrar em contato com o Suporte Intelitime.]]

Edição das 17h29min de 17 de dezembro de 2018