Mudanças entre as edições de "Adiantamento a Fornecedor"

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* Em casos de Adiantamento à Fornecedor, o lançamento no sistema será da seguinte maneira:
 
* Em casos de Adiantamento à Fornecedor, o lançamento no sistema será da seguinte maneira:
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No Módulo Financeiro:
  
-Módulo Financeiro-Lançar-Adiantamento-Fornecedor em Geral  
+
Lançar -> Adiantamento -> Fornecedor em Geral  
  
-Módulo Financeiro-Analisar-Adiantamento à Fornecedor em Geral
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Analisar->Adiantamento à Fornecedor em Geral
  
 
* Como esse adiantamento foi um pagamento antecipado para o seu fornecedor, irá gerar um contas à pagar:
 
* Como esse adiantamento foi um pagamento antecipado para o seu fornecedor, irá gerar um contas à pagar:
  
-Módulo Financeiro-Efetuar-Inspeção de Conta à Pagar
+
Efetuar->Inspeção de Conta à Pagar
  
-Módulo Financeiro-Analisar-Contas à Pagar
+
Analisar->Contas à Pagar
  
-Módulo Financeiro-Efetuar-Liberação de Pagamento (ou Liberação de Pagamento Antecipado, conforme data do vencimento.)
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Efetuar->Liberação de Pagamento (ou Liberação de Pagamento Antecipado, conforme data do vencimento.)
  
 
* O Adiantamento é um título que você irá receber futuramente, sendo assim, na análise do Contas à Pagar do Adiantamento à Fornecedor. O Sistema irá gerar um Contas à Receber, que será baixado quando o seu fornecedor entregar o serviço concluído.  
 
* O Adiantamento é um título que você irá receber futuramente, sendo assim, na análise do Contas à Pagar do Adiantamento à Fornecedor. O Sistema irá gerar um Contas à Receber, que será baixado quando o seu fornecedor entregar o serviço concluído.  
  
-Módulo Financeiro-Pesquisar-Contas à Receber
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Pesquisar->Contas à Receber
  
 
* Na conclusão do serviço o seu fornecedor irá entregar a nota para que o pagamento seja feito. ( Nesse exemplo, essa nota será lançada como Contas à Pagar Despesas Diversas, mais o lançamanto do contas à pagar deve ser feito conforme cada caso específico.)
 
* Na conclusão do serviço o seu fornecedor irá entregar a nota para que o pagamento seja feito. ( Nesse exemplo, essa nota será lançada como Contas à Pagar Despesas Diversas, mais o lançamanto do contas à pagar deve ser feito conforme cada caso específico.)
  
-Módulo Financeiro-Lançar-Contas à Pagar-Despea Diversa
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Lançar->Contas à Pagar->Despea Diversa
  
-Módulo Financeiro-Efetuar-Inspeção de Conta à Pagar
+
Efetuar->Inspeção de Conta à Pagar
  
-Módulo Financeiro-Analisar-Conta à Pagar
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Analisar->Conta à Pagar
  
 
* Com a nota lançada, é necessário efetuar a baixa do adiantamento à fornecedor para finalizar o processo. Deve ser feito da seguinte forma:
 
* Com a nota lançada, é necessário efetuar a baixa do adiantamento à fornecedor para finalizar o processo. Deve ser feito da seguinte forma:
  
-Efetuar-Baixa de Adiantamento à Forncedor.
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Efetuar->Baixa de Adiantamento à Forncedor.
  
 
* Dúvidas entrar em contato com o Suporte Intelitime.
 
* Dúvidas entrar em contato com o Suporte Intelitime.

Edição das 11h42min de 26 de abril de 2013

  • Em casos de Adiantamento à Fornecedor, o lançamento no sistema será da seguinte maneira:
No Módulo Financeiro: 
Lançar -> Adiantamento -> Fornecedor em Geral 
Analisar->Adiantamento à Fornecedor em Geral
  • Como esse adiantamento foi um pagamento antecipado para o seu fornecedor, irá gerar um contas à pagar:
Efetuar->Inspeção de Conta à Pagar
Analisar->Contas à Pagar
Efetuar->Liberação de Pagamento (ou Liberação de Pagamento Antecipado, conforme data do vencimento.)
  • O Adiantamento é um título que você irá receber futuramente, sendo assim, na análise do Contas à Pagar do Adiantamento à Fornecedor. O Sistema irá gerar um Contas à Receber, que será baixado quando o seu fornecedor entregar o serviço concluído.
Pesquisar->Contas à Receber
  • Na conclusão do serviço o seu fornecedor irá entregar a nota para que o pagamento seja feito. ( Nesse exemplo, essa nota será lançada como Contas à Pagar Despesas Diversas, mais o lançamanto do contas à pagar deve ser feito conforme cada caso específico.)
Lançar->Contas à Pagar->Despea Diversa
Efetuar->Inspeção de Conta à Pagar
Analisar->Conta à Pagar
  • Com a nota lançada, é necessário efetuar a baixa do adiantamento à fornecedor para finalizar o processo. Deve ser feito da seguinte forma:
Efetuar->Baixa de Adiantamento à Forncedor.
  • Dúvidas entrar em contato com o Suporte Intelitime.