Mudanças entre as edições de "Acerto com Pecuarista"

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'''=> Caso seja necessário cancelar esse acerto, o contas à pagar do acerto, da comissão, e da nota complementar (caso houver) devem ser excluídos do financeiro, antes que a nota seja cancelada.'''
 
'''=> Caso seja necessário cancelar esse acerto, o contas à pagar do acerto, da comissão, e da nota complementar (caso houver) devem ser excluídos do financeiro, antes que a nota seja cancelada.'''
  
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'''Pesquisar => Contas à Pagar'''
 
'''Pesquisar => Contas à Pagar'''
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'''=> Para cancelar a nota de entrada do acerto:'''
 
'''=> Para cancelar a nota de entrada do acerto:'''
  
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'''Alterar => Nota Fiscal de Entrada (Clicar no botão com sinal de Menos (-) em vermelho, deve ser informado a justificativa do cancelamento e confirmar.)'''
 
'''Alterar => Nota Fiscal de Entrada (Clicar no botão com sinal de Menos (-) em vermelho, deve ser informado a justificativa do cancelamento e confirmar.)'''
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'''=> Esse cancelamento deve ser transmitido, para ser feita a transmissão do cancelamento:'''
 
'''=> Esse cancelamento deve ser transmitido, para ser feita a transmissão do cancelamento:'''
  
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'''Manutenção => Transmitir NFe 2.0'''
 
'''Manutenção => Transmitir NFe 2.0'''

Edição das 09h01min de 16 de julho de 2018

O Acerto de Pecuarista, só pode ser feito depois que o lote é liberado no abate.


Módulo do Abate



Lançar => Acerto Pecuarista

Lançar Acerto Pecuarista.PNG

Revisar => Acerto

Revisar Acerto de Pecuarista.PNG

Analisar => Acerto

Analisar Acerto de Pecuarista.PNG

Lançar => Nota Fiscal de Entrada

Emitir Nota do Abate Entrada.PNG


Módulo de Faturamento



Manutenção => Transmitir NFe 2.0

Transmitir nota de pecuarista.PNG

=> Em relação a comissão do acerto, tem duas maneiras de serem integradas no financeiro. Se o parâmetro: A COMISSÃO É GERADA POR LOTE, estiver N. As comissões devem ser integradas, no fim do lançamento do último acerto. Caso o parâmetro esteja S, assim que o acerto for analisado irá gerar um contas à pagar do acerto e da comissão. Não sendo possível fazer a Integração dessa comissão, uma vez que já está integrada ao Financeiro.

=> Caso seja necessário cancelar esse acerto, o contas à pagar do acerto, da comissão, e da nota complementar (caso houver) devem ser excluídos do financeiro, antes que a nota seja cancelada.


Módulo Financeiro



Pesquisar => Contas à Pagar

Pesquisar Contas à Pagar Pecuarista.PNG

Manutenção => Excluir Contas à Pagar

Excluir conta a pagar de pecuarista.PNG

=> Para cancelar a nota de entrada do acerto:


Módulo do Abate



Alterar => Nota Fiscal de Entrada (Clicar no botão com sinal de Menos (-) em vermelho, deve ser informado a justificativa do cancelamento e confirmar.)

Alterar Nota Fiscal de Entrada Abate 11.PNG

=> Esse cancelamento deve ser transmitido, para ser feita a transmissão do cancelamento:


Módulo de Faturamento



Manutenção => Transmitir NFe 2.0

Transmitir nota de pecuarista.PNG

=> Com a exclusão do contas à pagar do acerto, o mesmo pode ser lançado novamente.


Observação: Quando o acerto tem adiantamento, e complemento. O valor do contas à pagar do pecuarista tem que ser no mínimo R$0,01 senão não gera financeiro.

=> Exemplo: Tenho um acerto no total de R$19.348,86 mais já foi adiantado para o Pecuarista R$15.450,00 = Saldo R$3898,86 à pagar, esse valor eu preciso gerar uma nota de complemento, sendo que se eu informo o valor do complemento R$3898,86 o sistema não vai permitir pois o contas à pagar para o pecuarista tem que ser no mínimo R$0,01. Então nesse caso o meu complemento deve ser de R$3898,85 e o Contas à pagar para o pecuarista R$0,01. Esse valor de R$0,01 pode ser feito a redução, caso seja necessário.

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