Mudanças entre as edições de "MÓDULO FINANCEIRO Relatório Demonstrativo"

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'''Demonstrativo''' → Informar o período inicial e período final, depois clicar no botão: Imprimir.  
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'''=> O Relatório do Demonstrativo, só irá ser informados os contas à receber de Nota fiscal de Venda, tanto do Faturamento quanto do Almoxarifado e o Contas à receber diversos. Sendo assim, nos relatórios para comparação dos saldos, os demais tipos de recebimentos devem ser desconsiderados. A coluna do Saldo Anterior deve ser o mesmo saldo do contas à receber em aberto do último dia antes do dia informado como saldo inicial . Ou seja, se o período inicial informado foi 01/03/2013 e o final 10/03/2013 o saldo anterior deve ser o saldo do "Relatório" - "Contas à Receber" - "Em aberto" - "Data da Referência" do dia 28/02/2013.'''
  
A coluna do Saldo Anterior deve ser o mesmo saldo do contas à receber em aberto do último dia antes do dia informado como saldo inicial . Ou seja, se o período inicial informado foi 01/03/2013 e o final 10/03/2013 o saldo anterior deve ser o saldo do Relatório-Contas à receber-Em aberto-Data da referência do dia 28/02/2013.
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'''''Relatório => Contas à Receber - Demonstrativo'''''
  
A coluna Baixas, deve ter o mesmo saldo do Relatório-Contas à Receber-Baixas no Período.  
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[[Arquivo:Relatório_Demonstrativo.PNG]]
  
Coluna Entradas, deve ser o mesmo saldo do Relatório-Contas à Receber-Emitidas no Período.
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[[Arquivo:Demonstrativo_do_Contas_à_Receber_Inte.PNG]]
 
 
E a Coluna Saldo Atual, será o saldo do Relatório-Contas à Receber-Em aberto-Data de Referência 10/03/2013, conforme o período final informado no Demonstrativo.
 
 
 
Lembrando, que no Relatório do Demonstrativo, só irá ser informados os contas à receber de Nota fiscal de Venda, tanto do Faturamento quanto do Almoxarifado e o Contas à receber diversos. Sendo assim, nos relatórios para comparação dos saldos, os demais tipos de recebimentos devem ser desconsiderados.
 

Edição atual tal como às 09h59min de 12 de dezembro de 2013

=> O Relatório do Demonstrativo, só irá ser informados os contas à receber de Nota fiscal de Venda, tanto do Faturamento quanto do Almoxarifado e o Contas à receber diversos. Sendo assim, nos relatórios para comparação dos saldos, os demais tipos de recebimentos devem ser desconsiderados. A coluna do Saldo Anterior deve ser o mesmo saldo do contas à receber em aberto do último dia antes do dia informado como saldo inicial . Ou seja, se o período inicial informado foi 01/03/2013 e o final 10/03/2013 o saldo anterior deve ser o saldo do "Relatório" - "Contas à Receber" - "Em aberto" - "Data da Referência" do dia 28/02/2013.

Relatório => Contas à Receber - Demonstrativo

Relatório Demonstrativo.PNG

Demonstrativo do Contas à Receber Inte.PNG