Mudanças entre as edições de "Devolução de Mercadorias"
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* A entrada dessa mercadoria no estoque seja feito da seguinte forma: | * A entrada dessa mercadoria no estoque seja feito da seguinte forma: | ||
− | - Módulo de Estoque-Lançar-Retorno de Carne com Osso(Embarque) ou Lançar-Retorno de Produtos com Código de Barras (Embarque) caso tenha etiqueta para ler pelo código de barras. | + | - Módulo de Estoque-Lançar-Retorno de Carne com Osso (Embarque) ou Lançar-Retorno de Produtos com Código de Barras (Embarque) caso tenha etiqueta para ler pelo código de barras. |
* Para os clientes que não tem leitora, e entrada deve ser lançada manualmente: | * Para os clientes que não tem leitora, e entrada deve ser lançada manualmente: |
Edição atual tal como às 17h59min de 22 de abril de 2013
- Segue abaixo o procedimento para lançar uma devolução de mercadoria:
- Para lançar uma devolução de mercadoria, é necessário saber qual é a nota de origem, para consultar o número:
-Módulo de Faturamento-Pesquisar-Nota Fiscal
- Com o número da nota fiscal, o lançamento da devolução será feito no módulo financeiro, gerando um contas à pagar para compensar o contas à receber gerado por essa venda.
-Módulo Financeiro-Lançar-Devolução de Mercadoria
-Módulo Financeiro-Efetuar-Inspeção de Conta à Pagar
-Módulo Financeiro-Analisar-Conta à Pagar
- Para estar compensando o contas à pagar gerado pelo lançamento da devolução com o contas à receber gerado pela venda dessa mercadoria, deve ser feito:
-Módulo Financeiro-Efetuar-Devolução de Mercadoria
(Lembrando que na hora de efetuar a devolução, é necessário selecionar qual parcela que será compensada, e o valor. No campo RECEBER A IMPORTÂNCIA DE: o valor à ser recebido não pode ser maior que o total dessa parcela.)
- Para conferir o Contas à Receber:
-Módulo Financeiro-Pesquisar-Contas à Receber
- A entrada dessa mercadoria no estoque seja feito da seguinte forma:
- Módulo de Estoque-Lançar-Retorno de Carne com Osso (Embarque) ou Lançar-Retorno de Produtos com Código de Barras (Embarque) caso tenha etiqueta para ler pelo código de barras.
- Para os clientes que não tem leitora, e entrada deve ser lançada manualmente:
-Módulo de Estoque-Produção-Entrada Manual
- Caso seja a baixa dessa devolução tiver que ser estornada, o estorno deverá ser feito da seguinte maneira:
-Módulo Financeiro-Estornar-Recebimento
-Módulo Financeiro-Estornar-Histórico do Recebimento
- O contas à pagar que gerou dessa devolução também deve ser estornado:
-Módulo Financeiro-Estornar-Débitos Diversos
-Módulo Financeiro-Estornar-Redução de Conta à Pagar
- Fazendo esse procedimento a devolução estará disponível para ser efetuada novamente. Lembrando que caso a devolução já tenha sido efetuada, deverá entrar com contato com o Suporte Intelitime.